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Ecritures comptables TVA
Bonjour,
JE viens de procéder à l'envoi de ma CA12 et du solde dû au trésor.
Quelles sont les écritures à passer ?
Actuellement, j'ai l'écriture suivante pour chaque acompte ainsi que pour le solde dû :
512000C : X
445810D : X
Y'a t il une écriture particulière à passer ? peut-etre le compte 445714 à solder, etc ??
D'avance merci.
Cdt,
JE viens de procéder à l'envoi de ma CA12 et du solde dû au trésor.
Quelles sont les écritures à passer ?
Actuellement, j'ai l'écriture suivante pour chaque acompte ainsi que pour le solde dû :
512000C : X
445810D : X
Y'a t il une écriture particulière à passer ? peut-etre le compte 445714 à solder, etc ??
D'avance merci.
Cdt,
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hmg
Nombre de posts : 27278Nombre de likes : 540Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Vous devez passer la TVA telle que déclarée.
Le montant de TVA collectée présent sur la déclaration pour solder le compte de TVA collecté. Même chose pour la TVA déductible et pour les acomptes.
Le solde de TVA à payer en 44551.
Le solde de TVA en crédit en 44567.Cordialement, - HMG - <a href="mailto:hmg_71@yahoo.fr" rel="nofollow noopener">hmg_71@yahoo.fr</a> Expert comptable - Paris - <a href="http://www.hmgec.com" rel="nofollow noopener">www.hmgec.com</a> Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
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yiihaaa
Nombre de posts : 302Nombre de likes : 0Inscrit : 5 octobre 2007Rebonjour Hmg,
En fait je ne comprends toujours pas bien le principe. J'utilise CIEL Compta.
Pour le moment, les 4 accomptes ont été réglé sur 2008. Les lignes dans ma compta sont les suivates pour les 4 :
512000 C : XeurosAccompteAEx2008
445810 D : XeurosAccompteAEx2008
J'ai ensuite cloturé mon exercie 2008.
Ensuite, j'ai réglé le solde sur l'exercice 2009. J'ai donc repassé une écriture :
512000 C : XeurosSoldeEx2008
445810 D : XeurosSoldeEx2008
Or maintenant, quand j'essai de sortir une délcration de TVA sur 2009, les montants 2008 et 2009 semblent ajoutés.
Dans ma compta, les comptes 445714 et 445664 ne sont pas encore soldés par mes réglements.
Ne dois-je donc pas avoir ds lignes entre les 445810 et 445714 ?
Désolé pour cette question précise mais j'avoue ne pas trouver l'info. - Contacter en MP
ssii
Nombre de posts : 1223Nombre de likes : 0Inscrit : 24 août 2007Bonjour,
HMG pourrais confirmer :
Faudrait solder les comptes 445714, 445664 et 445810 par le 44551.
Ensuite solder le compte 44551 par le 512 correspondant au total du règlement du solde dû.
SSII - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 27278Nombre de likes : 540Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Seules les opérations dont le fait générateur est passé doivent être soldées.
Il serait bien long de faire un cours détaillé sur la TVA.Cordialement, - HMG - <a href="mailto:hmg_71@yahoo.fr" rel="nofollow noopener">hmg_71@yahoo.fr</a> Expert comptable - Paris - <a href="http://www.hmgec.com" rel="nofollow noopener">www.hmgec.com</a> Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
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yiihaaa
Nombre de posts : 302Nombre de likes : 0Inscrit : 5 octobre 2007Merci à vous tous.
Je pense avoir rectifié le tir dans ma compta.